查不足 補短板 強基礎 促提升 公司開展2022年度合規性、廉潔性專項檢查
發布時間:
2022-07-28 00:00
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長沙訊(記者 李澍慰 通訊員 賀佳)7月26日至27日,公司召開2022年度財務、成控、法務的合規性和廉潔性專項檢查匯報會。公司黨委書記、董事長董范君出席會議并發表講話,黨委副書記、總經理魯文斌主持會議,公司領導黃萍、程鵬利、柳青文、盧俊、楊向紅、馬見偉、江富、李朝、李復軍、喻紅兵、王江營參加會議。公司機關部室負責人,各分子公司經理(董事長)、書記、財務總監、成控副經理現場參會。
董范君認真聽取匯報并審閱了36家單位的受檢情況。他表示,此次會議是在公司深入改革發展新形勢下,進一步提升內控管理水平、構建合規管理體系的一次重要會議。針對本次檢查情況,他提出三個方面的要求:一是提高站位,認清形勢。強化制度建設和制度執行力,夯實基礎工作,確保公司健康、平穩、可持續發展,完成集團指標和“十四五”高質量發展目標。二是壓實責任,整改落實。各級管理層都要把公司的利益放在第一位,切實根據檢查組發現的問題,列出清單,壓實責任抓好整改落實。三是規范管理,建立長效機制。公司的管理制度要落地到二級管理機構,落地到項目,進一步加強項目層級的管控。各管理層級認真總結,剖析問題產生的根源,汲取教訓,做好風險防范應對措施,建立健全長效監督管理機制。
魯文斌對本次專項檢查工作取得的成效表示肯定,他提出三點要求:一是提升制度執行力。各單位要嚴格遵守中央八項規定精神及公司各項規章制度,不斷健全和完善相關管理制度,提升內部管理。二是夯實基礎管理工作。針對各板塊出現的問題建立問題清單,深入梳理,各個擊破,降低企業管理風險。三是加強人員隊伍建設。各版塊要摸清家底,帶好隊伍,加強培訓,提升專業能力和團隊凝聚力。
江富匯報了本次專項檢查的整體情況,通報了公司上半年指標完成情況、重點工作完成情況、重點項目落實情況以及“壓兩金 降負債”情況。
各檢查組組長分別匯報了受檢單位機關層面、項目層面的檢查情況,并就發現的問題、不足提出了解決措施。
為深入推進全面從嚴治黨,貫徹黨風廉政建設工作,進一步加強成本結算,規范資金使用、堵塞管理漏洞,提升司屬各單位的風險防控管理和監督實效,公司成立了十個檢查組,公司領導任組長,分別帶隊于6月20日至7月15日,對司屬36家單位開展了2022年度財務、成控、法務的合規性和廉潔性專項檢查。
檢查組以問題為導向,通過現場查看資料,聽取各單位前期的自查情況匯報、座談交流、實地盤點等方式,對黨風廉政建設責任制、開展廉政教育情況、制度建設、資金管理、印鑒和票據管理、招采管理、成本過程管控、誠信合規等情況進行了嚴肅細致的檢查,旨在加大源頭治理,有效防范和遏制財務腐敗問題發生,完善內控管理制度,構建懲治與預防腐敗的長效機制。
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